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采购退货时根据不同流程和不同的情况进行操作退货:

情况1、使用采购订单到货入库生成进货单的企业按以下方法操作:

如果按订单退货

步骤1、找到需要退货的订单并选中单据,点击“生单”按钮,再点击“生成退货订单”

步骤2、删除不退货的商品、编辑退货的数量和单价,确认退货商品和数量后点击“保存”按钮,进行保存退货单据。

步骤3、审核单据(如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效),找到审核按钮点击“审核”,再点“确认”按钮,确认后审核生效。

步骤4、出库发货

点击“到货/入库”按钮,填写本次退货数量,点击“到货”按钮。系统将自动生成进货单,确认无误后点击“保存”按钮。如果开启了审核参数就需要审核后单据才生效,找到审核按钮点击“审核”,再点“确认”按钮,确认后审核生效。

这样就退货成功了。操作如下图


如果期初退货(指找不到指定订单时)





情况2、直接录入进货单入库的企业按以下方法操作:





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